札达县文化和旅游局2021年预算公开情况说明
- 索引号:xcxg/2021-00047
- 发文字号:
- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:札达县文化和旅游局2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-07-10
札达县文化和旅游局2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况 3
(三)主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
(一)收入增减变化情况 7
(二)支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
(一)人员经费 8
(二)公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
(一)因公出国(境)费 9
(二)公务用车运行维护费 9
(三)公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释 11
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
1、贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度,研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。
2、统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展,拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游和体制机制改革,推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发。
3、指导管理全县文化活动,指导全县文化设施和基层文化设施建设等工作。制定旅游市场开发规划并组织实施,促进文化旅游产业对外交流合作,引导旅游产品开发和市场推广工作;协调和指导县内假日旅游和红色旅游工作。
4、指导、管理全县文艺事业,指导艺术创作生产,扶持体现社会主义核心价值观、具有导向性代表性示范性的文艺作品。推动旅游产业建设以及各门类艺术、各艺术品种的发展。协调相关部门推进全县旅游公共服务建设,提出旅游专项资金安排建议并监督管理,推动旅游产业投融资体系建设。
5、指导、推动全县文化、旅游科技创新发展,推进旅游、文化行业信息化、标准化建设,负责全县旅游统计、行业信息发布。
6、推进全县公共文化事业发展,推进公共文化服务体系建设,深入实施文化惠民工程,统筹推进基本公共文化服务标准化、均等化;统筹规划全县旅游产业建设,组织实施县旅游资源的普查、挖掘、保护和利用工作,促进旅游产业高质量发展。
7、负责全县非物质文化遗产保护,推动非物质文化资源的保护、传承、普及和振兴。指导管理全县文化信息资源共享工程和古籍保护工作,组织全县群众文化活动。
8、统筹协调和监督指导全县文化和旅游市场发展,对文化和旅游市场经营进行行业监管,推进全县文化和旅游行业精神文明建设和信用体系建设,依法规范文化和旅游市场。
9、贯彻执行党的文物工作方针、文物保护法律法规,拟订全县文物发展规划并组织实施;协调指导全县文物保护工作,管理和指导全县文物修缮及保护设施建设;履行文物执法督察职责,协同有关部门查处文物犯罪的重大案件,配合有关部门开展革命文物保护利用工作。
10、负责全县文化遗产申报保护管理及监督工作,指导全县文物资源资产管理工作,组织开展全县文物资源调查;承担申报国家级、自治区级和县级文物保护单位推荐工作。
11、指导全县文物业务工作,指导和推动全县文物信息化、标准化建设工作,促进文物保护科技成果转化和推广。
12、指导县文学艺术界和旅游行业协会工作。
13、协助有关部门管理旅游交通运输;指导监督旅游商品生产销售和旅游娱乐工作。
14、制定全县文化和旅游系统人才规划并组织实施。
15、根据职能对接地区文化局和地区旅游发展局,加强协调配合和工作衔接,形成工作合力。
16、承担规范旅游市场秩序监督管理服务质量、维护旅游消费者和经营者合法权益的责任;负责处理县内旅游投诉案件,参与旅游安全事故的救援与处理;规范旅游企业和从业人员的经营和服务行为;组织实施自治区、地区关于旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准。
17、负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(二)机构设置情况
我单位现设5个股室,包括:文化局、旅游发展局、文物局、文化市场综合执法大队、文化旅游服务中心。
1、贯彻执行国家有关文化、旅游工作的方针政策、法律法规、行业标准及有关地方性法规制度,研究拟订全县文化、旅游工作的政策措施。
2、统筹协调全县文化事业、文化产业发展和旅游业发展,拟订全县文化、旅游业发展的中长期规划和年度计划并组织实施,推进文化和旅游融合发展,推进文化和旅游和体制机制改革,推进文化旅游和相关产业整合发展。指导重点旅游区、旅游目的地和旅游线路的规划开发
3、完成县委、县政府交办的其他任务。
我单位2021年度预算收入 5839428.34 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少 443110.79 元,下降 7 %。
我单位2021年预算支出 5839428.34 元,同比减少 443110.79 元,下降 7 %。其中:安排基本支出 3131028.34元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比减少 1131510.79 元,下降 26.55 %,主要原因是 人员变动,因此人员经费减少 ;项目支出 2708400元,同比增加 688400 元,上涨 34 %,主要用于 文物保护单位文保人员的工资 。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2021年预算支出数 2708400 元;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 264497.53 元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 1269.90 元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 3306.22 元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 11571.76 元;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 45783.59 元;
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 132248.76 元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 221036 元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费 2616166.45 元,主要包括:基本工资 369624 元、津贴补贴 1285885.56 元、奖金137759.13 元、机关事业单位基本养老保险缴费 264497.53 元、城镇职工基本医疗保险缴费 132248.76 元、公务员医疗补助缴费 45783.59 元、失业保险 1269.90 元、工伤保险 3306.22 元、生育保险 11571.76 元、住房公积金 221036 元、志愿者人员工资0 元、公益性岗位工资 48000 元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助 95184 元。
我单位2021年预算公用经费共 320593.89 元,其中:办公费 17000元、水费 0 元、电费 34000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 12100 元、取暖费 39600 元、差旅费 85000元、工会经费 33110.19 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 99783.7元、维修(护)费 0 元、食堂补助 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 99783.7 元,同比增减少 28216.3 元,下降 22 %。主要原因是 厉行节约,车辆运行维护费减少 。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 99783.7 元,同比减少 28216.3 元,下降 22 %。2021年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。主要原因是 厉行节约,车辆运行维护费减少 。
2021年公务用车运行费预算 99783.7 元,同比减少 28216.3元,下降 22 %。主要原因是 厉行节约,车辆运行维护费减少 。
我单位2020年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。
我单位2021年无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量 3 辆,2020年车辆保有量 3辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元,其中:我单位2021年无重点项目。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
札达县文化局
札达县旅游局
2021年7月1日