​札达县委统战部2021年预算公开情况说明

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  • 发布日期:2021-07-10

札达县委统战部2021年预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况

(三)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

(二)支出增减变化情况

三、一般公共预算基本支出情况说明

(一)人员经费

(二)公用经费

四、“三公”经费安排情况说明

(一)因公出国(境)费

(二)公务用车运行维护费

五、政府采购情况说明

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

七、国有资产占有情况说明

八、政府性基金预算情况

九、预算绩效情况说明

十、直达资金情况说明

、政府债务情况

、主要名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

 一、部门概况

(一)单位主要职责

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。协调全县统一战线各方面关系,贯彻落实党中央和区党委、地委关于统一战线工作的决策部署,巩固壮大最广泛的统一战线。

(二)推动落实统一战线工作政策和法规,深入调查研究,向县委全面反映全县统一战线情况,提出开展统战工作的意见建议。

(三)发现、培养党外代表人士,负责党外人士政治安排, 提出安排意见建议,会同有关部门做好党外人士担任政府和司法机关等领导职务的工作,反映和协调解决党外代表人士工作生活中的实际困难。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针,统筹全县统一战线宣传工作,组织实施宣传工作政策。会同有关部门开展全县统一战线对外宣传工作,研判涉及统一战线的舆情并协调有关部门应对处置。

(五)贯彻落实中国共产党领导的多党合作和政治协商制度,为县委同党外代表人士进行政治协商做好组织联系工作,支持党外代表人士更好发挥参政议政和民主监督作用。  

(六)贯彻落实党的民族工作方针,研究拟订全县民族工作的政策和措施,协调处理民族工作中的重大问题,牵头开展统一多民族国情教育和民族团结进步创建活动,联系、培养少数民族代表人士,根据分工做好少数民族干部工作,全面促进民族事业发展。

(七)贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策,研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实,抵御境外利用宗教进行渗透,联系、培养宗教界代表人士,巩固和发展同宗教界的爱国统一战线,协同有关部门开展对达赖集团的斗争;加强党对佛协工作的组织领导,统一管理佛协工作。

(八)调查研究全县党外知识分子和新的社会阶层人士情况并提出政策建议,联系、培养党外知识分子和新的社会阶层代表人士,开展思想政治工作,指导推动开展党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

(九)贯彻落实党的侨务工作方针政策,统一管理全侨务工作,依法管理侨务行政事务,组织协调、督促检查侨务工作政策落实情况,保护华侨和归侨侨眷(藏胞和归国藏胞眷属)在县的合法权益。

(十)开展以反对分裂、维护祖国统一和民族团结为重点的境外统战工作,负责境外藏胞工作,争取境外藏胞心向祖国, 推动西藏先进文化传播和对外交流。

(十一)统筹协调指导全县各乡镇各部门各单位统一战线工作,协助做好民族、宗教等部门领导班子成员推荐工作;做好全县统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)贯彻执行党的基本路线,参与全县政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政。

(十三)引导工商界会员弘扬中华民族传统美德,热心社会公益事业,积极参与“光彩事业”,致富思源、富而思进,扶危济困、共同富裕,义利兼顾、德行并重,发展企业、回馈社会。

(十四)开展工商培训,帮助会员改进经营管理,为会员提供信息、技术、管理、法律、会计、审计和融资等咨询服务;负责工商界代表人士政治安排推荐工作。

(十五)负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

(十六)按照尊重、联系、团结、帮助、服务的工作方针,加强行业商会建设。

(十七)完成县委交办的其他任务。

   (二)机构设置情况

县委统战部暂无内设机构机关编制为12名(行政编制9名、机关其他编制3名),部门领导职数4名(正科级2名,副科级2名,不含兼职)。

(三)主要工作任务

   单位将高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,继续深入贯彻落实党的十九届三中、四中、五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神及上级统战民族宗教工作会议精神,狠抓涉宗干部学习教育,狠抓统战对象学习教育,狠抓寺庙僧尼的教育引导工作,加强依法管理宗教事务,深化民族团结进步创建工作,全力抓好统战民宗工作。一是大力开展遵四标准”教育实活动,抓好涉宗干部的学习教育,着力解决干部政治站位不高和能力素质不强的问题。二是“四讲四爱”群众教育实践活动为依托,深入一线、面向统战对象,宣传的同时以开展座谈会的形式了解统战对象的思想动态,加强与统战对象的沟通联系。深化巩固“四讲四爱”“四条标准”教育实践活动成果同时狠抓建章立制工作,继续深入开展教育实践活动,用社会主义核心价值观引领,引导僧俗信众自觉摒弃“苦今生 求来世”等观念,淡化宗教消极影响,过好今生幸福生活,切实做到了在潜移默化中把“遵行四条标准 争做先进僧尼”内化于心、外化于行。持续抓好涉宗领域疫情防控工作和敏感节点维稳各项工作确保涉宗领域寺庙和谐佛事和顺四是在今年的基础上进一步规范和完善寺庙管理和民管会作用发挥、寺庙财务清查整顿、寺管机构党组织设置等工作。五是进一步加强项目推动工作,确保2021年寺庙养老院竣工验收,与上级单位沟通协调添置和完善基础设施,并投入使用。

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

1.统战部2021年度预算收入 7969400.30 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 3703158.73元,上涨 86.80 %。

2.寺庙管理委员会2021年度预算收入 6182139.77 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 2312553.01 元,上涨 59.76 %。

(二)支出增减变化情况

1.统战部2021年预算支出 7969400.30 元,同比增加 3703158.73 元,上涨 86.80 %。其中:安排基本支出 3957600.30 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 117318.73 元,上涨 3.05 %,主要原因是 一般公共服务支出增加 ;项目支出 4011800.00 元,同比增加 3585840.00 元,增长 841.83 %,主要用于 阿里地区寺庙养老院室内简装及设备采购项目支出

2.寺庙管理委员会2021年预算支出 6182139.77 元,同比增加 2312553.01 元,上涨 59.76 %。其中:安排基本支出 6182139.77 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 2312553.01 元,上涨 59.76 %,主要原因是 一般公共服务支出增加 ;项目支出 0.00 元,同比减少 0.00 元,下降 0.00 %。

一、统战部全年预算支出按功能科目分类:

  1. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(统战事务)(项),2021年预算支出数 3126460.31 元;

  2. 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项),2021年预算支出数 4011800.00 元;

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 322200.42 元;

  4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 0.00 元;

  5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 4027.51 元;

  6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 14096.27 元;

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 60412.58 元;

  8. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 161100.21 元;

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 269303.00 元。

    二、寺庙管理委员会全年预算支出按功能科目分类:

    1.一般公共服务支出(类)宗教事务(款)行政运行(宗教事务)(项),2021年预算支出数 4677092.49 元;

    2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他宗教事务支出(项),2021年预算支出数 0.00 元;

    3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 585507.66 元;

    4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 3186.84 元;

    5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 7318.83 元;

    6.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 25615.94 元;

    7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 100222.16 元;

    8.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 292753.85 元;

    9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 490442.00 元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    (一)人员经费

    1.统战部2021年预算人员经费 3348608.85 元,主要包括:基本工资 452076.00 元、津贴补贴 1580246.64 元、奖金 169120.22 元、机关事业单位基本养老保险缴费 322200.42 元、城镇职工基本医疗保险缴费 161100.21 元、公务员医疗补助缴费 60412.58 元、失业保险 0.00 元、工伤保险 4027.51 元、生育保险 14096.27 元、住房公积金 269303.00 元、志愿者人员工资 0.00 元、临时工工资 204000.00 元、个人水电价补贴 0.00 元、其他对个人和家庭的补助 112026.00 元。

    2.寺庙管理委员会2021年预算人员经费 5725508.11 元,主要包括:基本工资 798915.96 元、津贴补贴 2880666.96 元、奖金 304951.91 元、机关事业单位基本养老保险缴费 585507.66 元、城镇职工基本医疗保险缴费 292753.85 元、公务员医疗补助缴费 100222.16 元、失业保险 3186.84 元、工伤保险 7318.83 元、生育保险 25615.94 元、住房公积金 490442.00 元、志愿者人员工资 0.00 元、临时工工资 0.00 元、个人水电价补贴 0.00 元、其他对个人和家庭的补助 235926.00 元。

    (二)公用经费

    1.统战部2021年预算公用经费共 608991.45 元,其中:办公费 26400.00 元、租赁 29000.00 元、电费 10000.00 元、电话通讯费 18000.00 元、取暖费 47520.00 元、差旅费 132000.00 元、工会经费 40646.45 元、公务用车运行维护费 305425.00 元。

    2.寺庙管理委员会2021年预算公用经费共 456631.66 元,其中:办公费 48000 元、取暖费 95040.00 元、差旅费 240000.00 元、工会经费 73591.66 元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    1.统战部2021年“三公”经费预算 305425.00 元,同比增 19852.00 元,上涨 6.95 %。主要原因是 涉宗领域维稳任务重,车辆使用率上涨

       2.寺庙管理委员会2021年“三公”经费预算 0.00 .

    (一)因公出国(境)费

    我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)0元,预计0批次0人因公出国(境)。

    (二)公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 305425.00 元,同比增加 19852.00 元,上涨 6.95 %。2021年公务用车购置费预算 0.00 元,同比增加 0.00 元,上涨 0.00 %。

    (三)公务接待费

    我单位2020年预算公务接待费 0.00 元,2021年预算公务接待费 0.00 元,预计接待 0.00 批次 0.00 人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购 0.00 元。

    例如2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量 9 辆,2020年车辆保有量9 辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0.00 万元

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 2 个,涉及一般公共预算拨款 4011800.00 元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0.00 万元

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中包含直达资金无直达资金。

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

    我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

     、政府债务情况

    我单位2021年度政府债券资金。

    、主要名词解释

    (一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

    (二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    (三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    (四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

    附件:

     札达县委统战部2021年预算公开.xls

     

     

     

    中共札达县委统战部2021年77