阿里地区札达县行政审批和便民服务局2021年预算公开情况说明

  • 索引号:xcxg/2021-00021
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  • 发文机构:札达县财政局
  • 名 称:阿里地区札达县行政审批和便民服务局2021年预算公开情况说明
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-07-10

阿里地区札达县行政审批和便民服务局

2021年预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况 3

(三)主要工作任务 3

二、一般公共预算收支安排情况说明 7

(一)收入增减变化情况 7

(二)支出增减变化情况 7

三、一般公共预算基本支出情况说明 8

(一)人员经费 8

(二)公用经费 9

四、“三公”经费安排情况说明 9

(一)因公出国(境)费 9

(二)公务用车运行维护费 9

(三)公务接待费 10

五、政府采购情况说明 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10

七、国有资产占有情况说明 10

八、政府性基金预算情况说明 10

九、预算绩效情况说明 10

、扶贫情况说明 10

十一、政府债务情况 10

 


十二、主要名词解释 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

 一、部门概况

(一)单位主要职责

1.贯彻落实国家、自治区、地区有关行政审批制度改革、“放管服”工作、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署,拟定发展计划。

2.负责统筹行政审批工作,负责与行业部门沟通协调,规范全县行政审批和政务服务行为,建立和完善行政审批工作机制;负责全县行政审批制度改革、审批服务便民化等相关工作,负责全县便民服务事项目录管理和标准化建设。

3.负责全县行政审批服务体系信息化建设,统筹管理便民服务平台,指导各部门网上服务的应用和建设;组织协调推进便民服务数据资源共享和开放,统筹数据资源的采集、管理、分析和应用工作;负责便民服务热线平台管理相关工作;协调和优化跨地域、跨部门、跨层级事项审批服务工作。

4.负责县便民服务中心的建设和管理,对进驻便民服务中心的各部门及垂直部门、双重管理部门设置的窗口所涵盖的工作内容进行统一规范、集中管理、监督检查和考核等,并协调推进联办联审。

5.负责对投资项目、市场服务、公共服务等领域的审批,并对审批行为承担相应的法律责任;负责公共资源交易、建设工程交易、中介超市等中心的管理工作。

6.负责对行政审批事项投诉举报的承办、转承和督办工作,配合好相关部门查处违法违纪等工作。

7.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关与所属事业单位财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。

8.完成县委、县政府交办的其他任务。

9.职责分工。县行政审批和便民服务局负责地区权限内行政审批事项的统一清理规范;负责国家、自治区取消、下放的行政审批事项的承接落实和流程再造;各相关职能部门负责本部门行政审批事项的调整工作和具体组织实施。各相关部门负责为投资项目提供技术标准、组织实施、管理规范、联合踏勘等工作;县行政审批和便民服务局负责投资项目的统一上报和档案的归档和保存。

   (二)机构设置情况

我单位无内设机构,主管正科级事业单位札达县政务服务中心。札达县行政审批和便民服务局机关编制为3名(行政编制2名,机关其它编制1名),部门领导职数2名(正科级1名,副科级1名)。札达县政务服务中心,正科级建制,核定事业编制3名,科级领导职数2名(正科级1名,副科级1名)。

(三)主要工作任务

1.认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,党的十九届二中、三中、四中、五中全会和中央第七次西藏工作座谈会精神,加大学习培训力度,提升政务服务干部队伍能力素质。

2.全面推进“互联网+政务服务”。

3.积极协调推进札达县政务服务中心建设项目落地实施。

4.继续深化“放管服”改革,优化营商环境,进一步为企业、群众提供便利服务。

5.全面推进政务服务“好差评”工作。

6.负责协调各部门动态调整权责清单。

7.全力推动“跨省通办”工作。

8.进一步规范县乡村三级政务服务大厅运行。

9.统筹推进局内其他各项重点工作开展。

10.及时完成县委、县政府和上级部门安排的其他事宜。

   二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位2021年度预算收入2627121.09元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加1839288.27元,增加233.46%。

(二)支出增减变化情况

我单位2021年预算支出 2627121.09元,同比增加1839288.27元,增加233.46%。其中:安排基本支出2627121.09元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加1839288.27元,上涨233.46%,主要原因是增加网络租赁费预算和事业单位预算,一般公共服务支出增加;项目支出 0 元,同比减少 0 元,下降 0 %,主要用于

全年预算支出按功能科目分类:

  1. 一般公共服务支出(类)行政审批和便民服务局(款)政务公开审批(财政事务)(项),2021年预算支出数2321761.46元;

  2. 一般公共服务支出(类)行政审批和便民服务局(款)其他财政事务支出(项),2021年预算支出数0元;

  3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数121694.65元;

  4. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数4394.21元;

  5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数1521.18元;

  6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数5324.14元;

  7. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数9635.13元;

  8. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数60847.32元;

  9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数101943元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    (一)人员经费

    我单位2021年预算人员经费1416401.26元,主要包括:基本工资221712元、津贴补贴803994.12元、奖金85335.51元、基本医疗保险缴费60847.32元、公务员医疗补助缴费 元、失业保险4394.21元、工伤保险1521.18元、生育保险5324.14元、住房公积金101943元、志愿者人员工资 0 元、公益性岗位工资 0 元、个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助53224元。

       (二)公用经费

       我单位2021年预算公用经费共1157495.83元,其中:租赁费1037640元、办公费11900元、水费0元、电费0元、邮寄费0元、电话通讯费5500元、取暖费27720元、差旅费59500元、工会经费15235.83元、福利费0元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、维修(护)费0元、食堂补助0元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 0 元,同比增减少 元,下降 0 %。主要原因是

       (一)因公出国(境)费

       我单位2021年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

       (二)公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共0元,同比增加0元,上涨0%。2021年公务用车购置费预算0元,同比增加0元,上涨0%。主要原因是单位无公车

    2021年公务用车运行费预算0元,同比增加0元,上涨0%。主要原因是单位无公车

       我单位2020年预算公务接待费0元,2021年预算公务接待费0元,预计接待0批次0人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年无政府采购。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量0辆,2020年车辆保有量0辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年无政府性基金预算

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共0个,涉及一般公共预算拨款0元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 个,涉及一般公共预算拨款0万元

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年年初预算中包含直达资金  万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

       我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

     十二、政府债务情况

    我单位2021年度无政府债券资金。

    十三、主要名词解释

    (一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

    (二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    (三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    (四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

    附件:

     2021年札达县行便局预算公开表.xls

     

     

     

     

     

     

     

     

    札达县行政审批和便民服务局

    2021年7月5日