西藏自治区札达县信访局2021年预算公开情况说明
- 索引号:xcxg/2021-00050
- 发文字号:
- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:西藏自治区札达县信访局2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-07-13
西藏自治区札达县信访局2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况
(三)主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
(二)支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
(二)公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(三)公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
县信访局贯彻落实党中央关于信访工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强县委对信访工作的统一领导。
(二)机构设置情况
我单位现设1个科室,包括:县信访局机关编制为2名(行政编制1名,机关其他编制1名),部门领导职数2名(正科级1名,副科级1名)。
(一)受理、交办、转送和承办信访人提出的信访事项。
(二)承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项。
(三)督促检查信访事项的处理。
(四)研究、分析信访情况,开展调查研究,及时向本级人民政府提出完善政策和改进工作的建议。
(五)对本级人民政府其他工作部门和下级人民政府的信访工作进行指导。
(六)贯彻执行自治区和地区关于信访工作的方针、政策和法律法规;宣传和贯彻落实国务院《信访条例》以及自治区有关信访法规;增强信访工作的预见性和针对性。
(七)负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题,综合协调处理全县信访工作;总结推广信访工作经验,提出加强和改进信访工作的意见和建议。
(八)负责处理信访联席会议办公室日常工作。
(九)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关与所属事业单位财务管理、离退休人员管理服务、内部审计工作。
(十)完成县委、县政府交办的其他任务。
我单位2021年度预算收入1170652.28元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加424868.59元,增长36.3%。
我单位2021年预算支出1170652.28元,同比增加424868.59元,增长36.3%。其中:安排基本支出1170652.28元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加453608.07元,上涨40.48%,主要原因是:单位正常支出;项目支出0元,同比减少0元,下降0%,主要原因是:单位无项目。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出(类)信访事务(项),2021年预算支出数923666.67元;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数96353.76元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数1498.62元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数1204.41元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数4215.47元;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数13570.47元;
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数48176.88元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数81966元。
我单位2021年预算人员经费979540.86元,主要包括:基本工资130836元、津贴补贴551535元、奖金 37145.75元、机关事业单位基本养老保险缴费963535.76元、城镇职工基本医疗保险缴费48176.88元、公务员医疗补助缴费 13570.47元、失业保险1498.62元、工伤保险1204.41元、生育保险4215.47元、住房公积金81966元、个人水电价补贴 0元、其他对个人和家庭的补助37504元。
我单位2021年预算公用经费共103607.42元,其中:办公费10200元、水费0元、电费0元、邮寄费0元、电话通讯费5000元、取暖费23760元、差旅费51000元、工会经费13647.42元、福利费0元、培训费0元、公务接待费0元、公务用车运行维护费0元、维修(护)费0元、食堂补助0元、离退休人员公用经费0元、邮电费5000元、会议费0元、办公用房物业管理费0元、专用材料及一般设备购置费0元。
我单位2021年“三公”经费预算0元,同比增加/减少0元,上涨0%。主要原因是我们单位没有因公出国人员。
我单位2020年预算因公出国(境)费0万元,2021年预算因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共0元,同比增加0元,上涨0%。2021年公务用车购置费预算0元,同比增加0元,上涨0%。
2021年公务用车运行费预算0元,同比增加0元,上涨0%。
我单位2020年预算公务接待费0元,2021年预算公务接待费0元,预计接待0批次0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量__0__辆,2020年车辆保有量__辆,同比(增加/减少)0辆,原因是__我单位无车辆__。
我单位无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共0个,涉及一般公共预算拨款0元,我单位2021年无重点项目。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)
十一、扶贫资金情况说明
我单位2021年无扶贫项目资金。我单位2021年扶贫项目资金共计0元。
我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为0元,共涉及0项目。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
札达县信访局
2021年7月12日