阿里地区札达县经济和信息化局2021年预算公开情况说明
- 索引号:xcxg/2021-00049
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- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:阿里地区札达县经济和信息化局2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-07-10
阿里地区札达县经济和信息化局
2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况 3
(三)主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
(一)收入增减变化情况 7
(二)支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
(一)人员经费 8
(二)公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
(一)因公出国(境)费 9
(二)公务用车运行维护费 9
(三)公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释 11
我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(一)单位主要职责
(一)贯彻执行国家、自治区和地区工业经济、数字经济和信息化建设的方针政策,贯彻落实有关法律法规。组织实施工业经济、数字经济和信息化建设规划和政策、措施;组织实施自治区行业技术规范和标准。
(二)提出优化全县工业经济、数字经济和信息化建设布局、结构调整的政策建议;指导协调全县工业园区的建设和发展;承担全县工业和信息化交流合作。
(三)负责提出全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资规模和方向,上级对口部门用于全县工业经济、数字经济和信息化领域财政性建设资金安排的建议。根据规定权限审核、申报全县工业经济、数字经济和信息化建设固定资产投资项目和企业技术改造项目。
(四)负责工业经济、数字经济和信息化建设的运行、调度工作。监测、分析全县工业经济、数字经济和信息化建设的运行态势和质量,进行预警预测,统计并发布相关信息,加强信息引导。协调解决行业运行发展中的有关问题并提出建议。会同县发展和改革委员会负责涉及工业和信息化领域煤、电、油、气、运、数据等生产要素的调度保障工作。
(五)负责统筹推进全县数字经济和大数据应用发展,协调信息产业发展中的重大问题。研究制定数据资源标准规范、管理体系和数字经济治理体系。负责政府和社会公共数据资源管理服务。负责工业化和信息化融合发展,指导协调推进网络信息技术与实体经济深度融合,推动各行业数字化转型发展,促进信息消费。
(六)负责统筹推进全县信息化建设工作。组织实施全县重大信息化工程的规划、布局,负责组织推进全县电子政务建设,统筹推动跨行业、跨部门的互联互通和重要信息资源的开发利用、共享。统筹通信业需求侧研究和管理,联系在县基础电信企业工作,指导协调县级信息化企业发展。
(七)推动工业经济、数字经济和信息化行业体制改革和管理创新。指导工业和信息化行业技术创新和技术进步,改造提升传统产业,组织实施有关科技重大专项,推进相关科研成果产业化。指导行业质量管理和推进品牌战略工作。
(八)负责全县工业、数字经济和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源综合利用工作,参与拟定能源节约和资源综合利用、清洁生产促进规划和污染控制政策,对工业和信息化固定资产投资项目的节能提出评审意见。协调解决工业与生态环境协调发展中的问题。组织协调相关示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
(九)负责原材料、消费品、装备、电子信息等工业和信息化行业管理工作。承担矿业、化工(不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇)、建材业等重工业的行业管理。承担食品业、药业、天然饮用水产业、民族手工业等行业管理。负责盐业行业管理工作。负责国防信息动员工作。指导工艺美术大师参评工作。
(十)负责全县中小企业发展的宏观指导、综合协调和监督检查;拟订促进中小企业发展的规划和措施。引导中小企业转变发展方式、推动结构调整。提出国家、自治区、地区及县用于扶持中小企业发展专项资金的安排意见。参与拟订促进中小企业创业、创新政策、措施并组织实施;拟定促进中小企业融资和担保的政策、措施,推动中小企业信用担保体系建设。指导中小企业服务体系建设和中小企业对外交流合作。
(十一)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(十二)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十三)职能转变。县经济和信息化局应围绕贯彻实施制造强国战略、网络强国战略和创新驱动发展战略,以转变方式、调结构、促升级、防风险、补短板、增后劲为着力点,不断加强、优化工业经济、数字经济和信息化建设管理和服务职能。一是更加注重从工业和信息化单一层面、进一步扩展延伸到工业经济、数字经济和信息化建设等层面,通过管规划、管政策、管标准,强化更为宏观的管理和服务。二是更加注重围绕国家、自治区和地区、县工业经济、数字经济和信息化建设的任务安排,推动服务和管理下沉,更好发挥经济和信息化建设推动和服务实体经济的功能。
我单位现设 1 个科室,包括:县经济和信息化局机关编制为2名(行政编制1名,机关其他编制1名)。部门领导职数2名(正科级1名,副科1名)。
我单位2021年度预算收入3084626.01元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加793195.31元,上涨 34.62 %。
我单位2021年预算支出 3084626.01元,同比增加793195.31元,上涨 34.62%。其中:安排基本支出3079626.01元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 788195.31元,上涨34.4 %,主要原因是 单位正常支出,一般公共服务支出增加;项目支出5000 元,同比增加5000 元,上涨 100 %,主要用于碘盐装卸及仓库租金费用。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2021年预算支出数 0元;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 124404.73元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 0元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 1555.05元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数5442.70元;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 23325.89元;
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 62202.36元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 104145元。
三、一般公共预算基本支出情况说明
我单位2021年预算人员经费1164599.42元,主要包括:基本工资 172980元、津贴补贴 605749.56元、奖金 64794.13元、机关事业单位基本养老保险缴费 124404.73元、城镇职工基本医疗保险缴费 62202.36元、公务员医疗补助缴费 23325.89元、失业保险 0元、工伤保险 1555.05元、生育保险 5442.70元、住房公积金 104145元、志愿者人员工资 0元、公益性岗位工资 0元、个人水电价补贴0 元、其他对个人和家庭的补助 38092元。
我单位2021年预算公用经费共 1876934.59元,其中:办公经费 8500元、水费 0元、电费 10000元、邮寄费 0元、电话通讯费6000元、取暖费 19800元、差旅费 42500元、工会经费 15574.59元、福利费 0元、培训费 0元、公务接待费 0元、公务用车运行维护费 0元、维修(护)费 元、食堂补助 0元。
我单位2021年“三公”经费预算 0元,同比增减少0 元,下降0 %。主要原因是我们单位没有因公出国人员。
我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0元,同比增加 0元,上涨 0%。2021年公务用车购置费预算 0元,同比增加 0元,上涨 0%。主要原因是 我单位没有公车。
2021年公务用车运行费预算 0元,同比增加 0元,上涨 0%。主要原因是 我单位没有公车。
我单位2020年预算公务接待费 0元,2021年预算公务接待费 0元,预计接待 0批次 0人次。
我单位2021年政府采购 0元。
例如:2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量0辆,2020年车辆保有量0 辆。
我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0万元(给排水)。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 1个,涉及一般公共预算拨款 5000元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 0个,涉及一般公共预算拨款 0万元(建议500万元以上的项目)。
十、直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金0万元。(我单位2021年年初预算中无直达资金)
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
十二、政府债务情况
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
札达县经济和信息化局2021年7月6日