阿里地区札达县广播电视台2021年预算公开情况说明

  • 索引号:xcxg/2021-00006
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  • 发文机构:札达县财政局
  • 名 称:阿里地区札达县广播电视台2021年预算公开情况说明
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  • 发布日期:2021-07-10

阿里地区札达县广播电视台

2021年预算公开情况说明

 

一、部门概况

(一)单位主要职责

(二)机构设置情况 3

(三)主要工作任务 3

二、一般公共预算收支安排情况说明 7

(一)收入增减变化情况 7

(二)支出增减变化情况 7

三、一般公共预算基本支出情况说明 8

(一)人员经费 8

(二)公用经费 9

四、“三公”经费安排情况说明 9

(一)因公出国(境)费 9

(二)公务用车运行维护费 9

(三)公务接待费 10

五、政府采购情况说明 10

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10

七、国有资产占有情况说明 10

八、政府性基金预算情况说明 10

九、预算绩效情况说明 10

、扶贫情况说明 10

十一、政府债务情况 10

十二、主要名词解释 11

 

 

我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

 一、部门概况

(一)单位主要职责

贯初执行党和国家的新闻宣传工作方针政策,牢牢把握正确舆论导向,宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策,进一步加强广播电视宣传阵地建设、运用广播电视媒体当好党委、政府和人民的喉舌,为改革开放和现代化建设服务;负责宣传县发展稳定生态各项事业取得的新进展、新经验、新成就,及时反映人民群众的意愿和呼声,使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带;负责研究制定全台宣传计划,组织协调全台宣传工作;负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作,不断提高节目质量,充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用;负责广播电视节目安全播出和设备、设施的维护管理工作;负责电视频道和广播电视频道的管理运营,负责本县广播电视发射台和广播电视台专用设施的安全;负责中央无线数字、调频广播、无线模拟电视、无线地面数字数字安全转播发射,确保中央、自治区及地区和本县广播电视节目的正常发射转播和传输;负责国家、自治区及自办广播电视节目、文化文艺作品民族语言的译制工作任务,繁荣广播、电视艺术创作和节目生产,不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求;负责数字电视信号的接受和传输工作,承担有线电视网络安装及日常维修、维护;负责有线限电视用户收视费收缴服务;负责广告信息节目的策划;制作、经营及优质安全播出负责组织电影片源、发行和放映;负责影院和院线的监督管理;制定、规划和组织实施放映队的放映计划与任务;负责更新、维护、检修基层电影放映设备;负责加强与阿里广播电视台的联络、承担与其他媒体的业务往来和受众沟通;完成县委、县政府交办的其他工作。

   (二)机构设置情况

暂无内设机构。

  1. 主要工作任务

    (一)紧紧围绕广播电视台责任意识,确保广电播出安全

    严格落实上级有关规定,加强大楼的安保、消防工作,强化机房值班制度,在重要安全播出保障期,实行领导带班和技术人员值班以及关键岗位24小时双人双岗值班制度,保证广播电视信号传输、覆盖完整和安全,高质量地完成转播、传输任务。以广播电视节目的安全、稳定、优质播出,圆满完成“全国两会”、春节、藏历新年等重要安全保障期的安全播出工作。丰富自办节目内容,不断加大以播放主旋律电影、电视剧、政论片、纪实片和公益广告,传播正能量。

    (二)围绕构建安全社会,抓好安全生产落实。

    安全生产事关群众生命财产安;事关全县社会稳定;事关各项事业不断发展的外部大环境。一是我们从健全组织机构入手,在县安委会组成人员的基础上成立本单位领导小组,并配备了三名专职安全检查人员。二是加大安全生产责任制落实,有效保障了全年安全生产事故零发生;三是各项安全生产应急预案和救援队伍的及时制定和组建,为培养和锻炼群众自救和救援意识养成,开展突发性灾害应急救援演练,为打赢安全生产攻坚战提供了重要支撑。   

    (三)围绕精神文明建设,抓好思想意识形态领域工作。

    加强精神文明建设,不断丰富群众业余文化生活,是做好群众工作中的重要一项,为此我们做大量工作。

       二、一般公共预算收支安排情况说明

    (一)收入增减变化情况

    我单位2021年度预算收入6580584.69元,全部为一般公共预算财政拨款,同比减少1321663.3元,下降 20%。

    (二)支出增减变化情况

    我单位2021年预算支出 6580584.69元,同比减少 1321663.3元,下降20%。其中:安排基本支出6268584.69 元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 1248660.3元,减少 %,主要原因是人员经费及项目,一般公共服务支出增加;项目支出312000元,同比减少73040元,下降 %,主要用于广播电视节目无线覆盖运行维护费

    全年预算支出按功能科目分类:

  2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项),2021年预算支出数6580584.69元;

  3. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项),2021年预算支出数52117243.36元;

  4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数554314.35元;

  5. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数27941.83元;

  6. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 6928.93 元;

  7. 社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款) 财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 24251.26 元;

  8. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数8259.8元;

  9. 卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数277157.16元;

  10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数464488元。

    三、一般公共预算基本支出情况说明

    (一)人员经费

    我单位2021年预算人员经费5136431.4元,主要包括:基本工资 736236 元、津贴补贴 2748148.68 元、奖金 288705.39元、机关事业单位基本养老保险缴费 554314.35 元、城镇职工基本医疗保险缴费 277157.16 元、公务员医疗补助缴费 8259.8 元、失业保险 27941.83 元、工伤保险 6928.93 元、生育保险 24251.26 元、住房公积金 464488 元、志愿者人员工资 元、公益性岗位工资 元、个人水电价补贴 元、其他对个人和家庭的补助 185495 元。

       (二)公用经费

       我单位2021年预算公用经费共 946658.29 元,其中:办公经费 39100 元、水费 0 元、电费 50000 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 34300 元、取暖费 91080 元、差旅费 195500 元、工会经费 69687.69 元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 45550.6 元、维修(护)费 0 元、食堂补助 0 元。

    四、“三公”经费安排情况说明

    我单位2021年“三公”经费预算 4550.6 元,同比增2972元,上涨6.5%。主要原因是增加一个两增加车辆

       (一)因公出国(境)费

       我单位2020年预算因公出国(境)费0元,2021年预算因公出国(境)费0元,预计0批次0人因公出国(境)。

       (二)公务用车运行维护费

    我单位2021年预算公务用车运行维护费共 4550.6 元,同比增加 2972 元,上涨 6.5 %。2021年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。主要原因是。

    2021年公务用车运行费预算4550.6 元,同比增加 2972 元,上涨 6.5 %。主要原因是。

       我单位2020年预算公务接待费 0元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。

    五、政府采购情况说明

    我单位2021年政府采购 0 元。

    例如2021年财政部所属各预算单位政府采购预算总额 万元,其中:政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

    六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

    我单位无国有资本经营预算拨款。

    七、国有资产占有情况说明

    我单位2021年车辆保有量2 辆,2020年车辆保有量 1辆。

    八、政府性基金预算情况

    我单位2021年政府性基金预算当年拨款 0 万元

    九、预算绩效情况说明

    2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 元,其中:2021年实行绩效目标管理的重点项目 0 个,涉及一般公共预算拨款 0 万元

    十、直达资金情况说明

    我单位2021年直达资金 1180000 万元。

    十一、扶贫资金情况说明及绩效目标情况说明

       我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。

     、政府债务情况

    我单位2021年度政府债券资金。

    、主要名词解释

    (一)一般公共预算:指财政部门当年拨付的资金

    (二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。

    (三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

    (四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

    (五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

    (六)三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

    各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

    附件:

     2021年广播电视台预算公开情况.xls

     

     

     

    札达县广播电视台

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