札达县退役军人事务局2021年预算公开情况说明
- 索引号:xcxg/2021-00015
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- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:札达县退役军人事务局2021年预算公开情况说明
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- 发布日期:2021-07-10
札达县退役军人事务局2021年预算公开情况说明
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我单位2021年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(一)组织实施退役军人思想政治、管理保障和优抚安置等工作政策法规,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。
(二)负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业,退役军人服务管理工作。
(三)组织实施并指导退役军人教育培训工作,协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。
(四)协调落实全县退役军人特殊保障政策。
(五)组织协调落实移交地方的离休退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作,以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。
(六)组织实施并指导伤、病、残退役军人服务管理和抚恤工作,落实有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。组织指导军供服务保障工作。
(七)组织实施并指导全县拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作。协助部队做好征兵工作。
(八)负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护纪念活动等工作,依法承担英雄烈士保护相关工作,申报拟列入重点保护单位的烈士纪念建筑物名录,总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。
(九)指导并监督检査退役军人相关法律法规和政策措施的落实,组织开展退役军人权益维护和有关人员的帮扶援助工作。
(十)负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。
(十一)完成县委、县政府交办的其他任务。
(十二)职能转变。县退役军人事务局应加强退役军人思想政治工作和服务保障体系建设,建立健全集中统一、职责清晰的退役军人管理保障体制,协调各方力量更好为军人军属服务,维护人军属合法权益,让军人成为全社会尊崇的职业,褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向,更好地为增强部队战斗力和凝聚力做好组织保障。
(二)机构设置情况
县退役军人下设事业单位县退役军人服务中心。县退役军人事务局机关编制2名(行政编制1名、机关其他编制1名);县退役军人服务中心核定事业编制2名(领导职数1名)。
一、夯实服务保障体系建设,增强退役军人归属感。一是加强军人服务体系的建设。按照上级文件要求六乡一镇建立健全退役军人服务站,并进行挂牌。二是精准掌握信息。进一步做好退役军人及其他优抚对象的信息采集工作,高质量完成信息采集任务,做到信息准、数据清,充分掌握我县退役军人底数。三是建立健全各项规章制度。规范工作流程、细化岗位职责,明确工作任务,做到服务保障到位,政策落实到位,信息渠道畅通。
二、提高优抚保水平,增强退役军人幸福感。一是切实做好优待抚恤工作。对我县各优抚对象及时足量发放各种政策补助,在春节、“藏历年”等节日对各优抚对象进行慰问。二是关爱生活困难退役军人。通过调查统计精准识别生活困难退役军人,通过帮扶就业、医疗救助等方式加大关爱力度确保其生活水平稳步提升。
三、切实维护合法权益,増强退役军人安全感。一是全力推进政策落实。认真做好退役军人就业安置、社保接续等工作,解决政策不落实或落实不到位造成的历史遗留问题,切实保障伤病残退役军人相关政策待遇落实到位。二是畅通依法维权楽道。拓宽退役军人信访渠道,通过网上信访、电话信访、写信、现场接访等多种方式,引导退役军人依法逐级信访加强信访件办理跟踪问效,依法合理解决信访事项。三是加强矛盾排查和解决方法。结合退役军人信息采集,排查各类历史遗留问题和相关矛盾,了解生活和身体状况,通过引导教育、帮扶困难等方式解决相关困难、诉求、矛盾等问题,积极防范化解涉军领域的重大风险。
四、树立褒扬导向,增强退役军人荣誉感。一是加大褒扬力度。经常性开展走访慰间关爱活动,持续做好光荣牌悬挂工作,广泛宣传张富清先进事迹、老黑牛精神等优秀退役军人模范事迹,积极开展“最美退役军人”评选活动。二是大力弘扬英烈精神。在清明节、国家烈士纪念日等重要节日在烈士陵园开展祭扫和纪念活动,大力弘扬烈士精神和爱国主义情怀。同时切实做好烈士陵园的保护和修缮工作。
五、拥军优属、拥政爱民,做好双拥工作。一是加强双拥工作领导。及时调整完善双拥工作领导小组,坚持统一领导,各部门上下合カ、左右协同做好双拥工作。二是严格双拥工作制度要求。定期向双拥工作小组领导汇报近期双拥工作开展情况,坚决贯彻落实各项现役军人、退役军人及优抚对象相关优待政策,双拥经费保障到位,坚决做到专款专用。三是双拥活动丰富多样、经常化。深入开展“双拥在基层”活动,通过义务巡诊、走访慰问、开展助民为民活动等不断创新丰富内容形式、鲜明主题、讲究实效、面向基层、广泛参与,做到双拥活动经常化、制度化,做到年度有计划,节日有安排,工作有亮点,军地有互动。
二、一般公共预算收支安排情况说明
我单位2021年度预算收入1393584.80元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加 870297.67 元,增长 0.05 %。
我单位2021年预算支出1393584.80元,同比增加 870297.67元,增长 0.1 %。其中:安排基本支出 1393584.80元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加 470297.67 元,上涨(下降) 0 %,主要原因是:2021年我单位人员增加;项目支出330000元,同比增加 330000 元,增长 100 %,主要用于双拥工作、拥军优属经费,拥军支前经费、服务中心打造经费、清明节、国家烈士纪念日活动经费。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出(类)军转移交政府离退休干部管理机构行政运行(军转移交政府离退休干部管理机构)(项),2021年预算支出数元1393584.80 ;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 94639.43元 ;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 2680.92元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 1182.99元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 4140.47元 ;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数9702.13元 ;
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 47319.72元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 79347元。
(一)人员经我单位2021年预算人员经费989900.47元,主要包括:基本工资 128736元、津贴补贴 463480.44元、奖金49291.37元、优抚对象等人员抚恤和生活补助70000元、机关事业单位基本养老保险缴费 94639.43元 ;、城镇职工基本医疗保险缴费 47319.72元;公务员医疗补助缴费9702.13元) ;失业保险 2680.92元、工伤保险1182.99元 ;生育保险 4140.47元 ;住房公积金79347元;个人水电价补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助 39380元。
我单位2021年预算公用经费共 73684.33元,其中:办公费6800元、水费 0 元、电费0 元、;邮寄费 0 元、电话通讯费 5200 元、取暖费 15840元 、差旅费 34000元 、工会经费 11844.33元、福利费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、维修(护)费 0 元、食堂补助 0 元、离退休人员公用经费 元、邮电费 0 元、会议费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 0 元,同比增加/减少 0 元,上涨 0 %。主要原因是: 无 。
我单位2020年预算因公出国(境)费 0 万元,2021年预算因公出国(境)费 0 万元,共计 批次 0 人因公出国(境)。
我单位2020年预算公务用车运行维护费共 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。2020年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。主要原因是: 我单位无车辆 。
2021年公务用车运行费预算 0 元,同比增加 0元,上涨 0 %。主要原因是:我单位无车辆。
我单位2021年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0人次。
我单位无政府采购。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量__0_辆,2020年车辆保有量___0_辆,同比(增加/减少)__0__辆。
我单位无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 6 个,涉及一般公共预算拨款 400000元,我单位2021年无重点项目。
扶贫资金情况说明
我单位2020年无扶贫项目资金。我单位2020年扶贫项目资金共计 0 元。
我单位2021年度无政府债券资金。我单位截至2021年度政府债券资金为0 元,共涉及 0 项目。
十二、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
札达县退役军人事务局
2021年7月7日