札达县中学2021年预算公开情况说明
- 索引号:xcxg/2021-00026
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- 发文机构:札达县财政局
- 名 称:札达县中学2021年预算公开情况说明
- 公文时效:
- 发布日期:2021-07-10
札达县中学2021年预算公开情况说明
目 录
一、部门概况
(一)单位主要职责
(二)机构设置情况
(三)主要工作任务
二、一般公共预算收支安排情况说明
(一)收入增减变化情况
(二)支出增减变化情况
三、一般公共预算基本支出情况说明
(一)人员经费
(二)公用经费
四、“三公”经费安排情况说明
(一)因公出国(境)费
(二)公务用车运行维护费
(三)公务接待费
五、政府采购情况说明
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明
七、国有资产占有情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、预算绩效情况说明
十、主要名词解释
我单位2020年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:
(一)贯彻执行国家关于教育、体育方针、政策和法规,督促、检查、管理全县贯彻实施自治区教育法规,拟订全县教育改革与发展的政策和规划,并组织实施。
(二)负责全县教育的统筹规划和协调管理,会同上级有关部门参与拟订各级各类学校设置标准的实施办法,指导各级各类学校的教育教学改革,负责教育基本信息的统计、分析、上报和发布。
(三)负责推进义务教育发展和加强农牧区义务教育的政策措施,促进公共教育资源进一步向农牧区倾斜,促进义务教育均衡发展,促进教育公平;负责义务教育的指导与协调,指导幼儿教育和特殊教育工作;规范义务教育学校办学行为,切实减轻中小学生课业负担,全面实施素质教育;组织实施基础教育教学基本要求和教学基本文件,对基础教育地方课程教材提出建设和意见,推进教育教学改革。
(四)指导以就业为导向的职业教育的发展与改革,制定本县职业教育专业目录和教学指导文件,引导职业教育教材建设和职业指导工作。负责职业教育招生、学籍管理。
(五)指导全县的教育督导工作,负责组织和指导对中小学以下教育、扫除青壮年文盲工作的督导、检查、评估、初验工作。指导基础教育发展水平、质量的监测工作。
(六)承担规划和指导教育体育系统人才队伍建设,负责各级各类学校人事管理;负责、参与教师专业技术职务评聘工作,负责管理全县师资调配、师资引进和师资分配工作;负责各级各类学校师资培训。
(七)组织指导教育方面的对外交流与合作,组织和指导各类学校开展教学研究和教学改革,负责本县内地西藏班的招生考录工作。
(八)研究拟订全县体育事业发展规划,监督和指导学校体育、群众体育、青少年体育、竞技体育和社会全民保健体育事业的发展,负责推动多元化体育服务体系建设,规范体育服务管理,推动体育公共服务和体育制度改革。负责对公共体育设施的监督管理,开发体育产业市场;负责搜集或挖掘老古代体育、民间体育的发展恢复工作;指导青少年体育活动中心、体育健身场所的建设;监督检查和评估各类学校体育达标工作,组织协调学生参加体育竞赛和艺术交流活动;承担学生的体质调研工作;指导学校食品安全、疾病防控等卫生安全工作。
(九)指导各级各类学校的思想政治工作、德育工作、体育工作与艺术教育工作及国防教育工作;指导各类学校少先队、共青团、党组织、学生社团等工作;协调并指导各级各类学校的安全文明校园建设工作;负责处置学校突发性事件、社会治安综合治理工作和稳定工作。
(十)指导教育科学研究和教学工作,继续加强远程教育“三种模式”教育教学应用与管理,积极推动农村中小学现代远程教育可持续发展;规范和指导中小学教育信息化建设;负责电教课题研究、应用、推广;负责中小学图书和教学仪器配备学生学籍档案工作;对中小学教材和教学参考资料提出建议和意见。负责全县教材、教学设备的征订和发放工作。
(十一)贯彻执行国家和自治区、阿里地区的语言文字工作方针政策;组织实施语言文字规范化工作;监督检查语言文字的应用情况;负责普通话推广工作以及普通话师资培训工作;统筹规划并指导中小学校汉语、藏语的“双语”教学工作。
(十二)按照教育经费管理有关规定,会同有关部门拟订教育经费筹措及管理办法;负责各级各类学校的教育事业费、教育基建投资的预算安排及管理工作,负责统计全县教育经费投入情况,负责全县教育事业发展与教育经费供给的综合协调。
(十三)贯彻执行自治区、阿里地区招生政策,拟订全县中小学和职业学校的招生计划并组织实施。
(十四)承办县委、县政府交办的其它事项。
我单位现设 0个科室。
按照教学计划按期完成教育教学工作;根据师德师风相关教育工作要求切实加强个人素养和素质;贯彻执行好当前重要思想论述,进一步增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”;全体教职工在现有基础上,强自身要求,以全新的教育面貌迎接素质教育迎检工作。
我单位2021年度预算收入 60473000 元,全部为一般公共预算财政拨款,同比增加了 13134500 元,增加 27%。
我单位2021年预算支出 60473000 元,同比增加 13134500元,增加 27 %。其中:安排基本支出41969000元,主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加2780500元,(下降) 7 %,主要原因是:预算增加;项目支出18504000 元,同比增加1035400元,增加 1.27 %,主要用于 项目增加 。
全年预算支出按功能科目分类:
一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(财政事务)(项),2021年预算支出数 60473000元;
社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数3863600元。
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 120800元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021年预算支出数 24200元;
社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 0 元;
卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021年预算支出数 0 元;
卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数 2100900元;
住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),2021年预算支出数 984900元。
我单位2021年预算人员经费 33717600 元,主要包括:基本工资 10793400 元、津贴补贴 10885300 元、奖金 1806600 元、机关事业单位基本养老保险缴费 3863600元、城镇职工基本医疗保险缴费 2100900 元、公务员医疗补助缴费 0 元、失业保险 120800 元、工伤保险 24200 元、生育保险 0 元、住房公积金 984900 元、取暖479300元、休假探亲费 945600元、乡村教职工生活补贴874200元、教育系统临时工工资31700元、中小学班主任津贴45100元、其他工资福利支出762000元。
我单位2021年预算公用经费共 4146600元,其中:学生公用经费 1977000元、15免费教育补助经费 957200元、思想政治工作经费 64600元、寄宿生交通补助75400元、村级教学点燃料补贴 432700元、三区计划教师工作补助经费 18600元、地、县教育教学运转补助经费 150000元、工会经费 357600 元、福利费 7700 元、体育教师运动装备购置经费14000元、基层党组织活动经费 82300 元、离退休人员管理经费 9500元、维修(护)费 0 元、食堂补助 0 元、离退休人员公用经费 0 元、邮电费 0 元、会议费 0 元、办公用房物业管理费 0 元、专用材料及一般设备购置费 0 元。
我单位2021年“三公”经费预算 0 元,同比增加/减少 0 元,上涨 0 %。
我单位2020年预算因公出国(境)费 0 万元,2021年预算因公出国(境)费 0 万元,共计 批次 0 人因公出国(境)。
我单位2021年预算公务用车运行维护费共 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。2021年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元。
2021年公务用车运行费预算 0 元,同比增加 元。
我单位2021年预算公务接待费 0 元,2021年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 人次。
我单位2021年政府采购205700元(学生校服款)。
我单位无国有资本经营预算拨款。
我单位2021年车辆保有量1辆,2020年车辆保有量1辆,同比(增加/减少)0辆。
我单位无政府性基金预算。
2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖,实行绩效目标管理的年初预算项目共 6 个,涉及一般公共预算拨款 1850400 元,其中2021年我单位重点项目有 2个,涉及一般公共预算拨款13300000元。
直达资金情况说明
我单位2021年年初预算中包含直达资金101.33万元。
扶贫资金情况说明
我单位2021年年初预算中无扶贫项目资金。
我单位2021年度无政府债券资金。
十三、主要名词解释
(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和支出情况的年度财政收入预算。
(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。
附件:
札达县教育局(体育局)
2021年4月15日