札达县科学技术局2021年预算公开情况

  • 索引号:xcxg/2021-00034
  • 发文字号:
  • 发文机构:札达县财政局
  • 名 称:札达县科学技术局2021年预算公开情况
  • 公文时效:
  • 发布日期:2021-07-10

札达县科学技术局2021年预算公开情况

说明

一、部门概况..............................................................................................1

(一)单位主要职责........................................................................... 1

(二)机构设置情况........................................................................... 3

(三)主要工作任务........................................................................... 3

二、一般公共预算收支安排情况说明.....................................................3

(一)收入增减变化情况................................................................... 3

(二)支出增减变化情况................................................................... 3

三、一般公共预算基本支出情况说明.....................................................4

(一)人员经费................................................................................... 5

(二)公用经费................................................................................... 5

四、“三公”经费安排情况说明............................................................. 5

(一)因公出国(境)费................................................................... 5

(二)公务用车运行维护费............................................................... 6

(三)公务接待费............................................................................... 6

五、政府采购情况说明............................................................................. 6

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明.............................................6

七、国有资产占有情况说明..................................................................... 6

八、政府性基金预算情况说明................................................................. 6

九、预算绩效情况说明............................................................................. 6

十、主要名词解释..................................................................................... 7

我单位 2021 年部门预算工作已完成,现将有关情况整理如下:

一、部门概况

(一)单位主要职责

1、贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方

针以及科技发展、引进区内外智力规划和政策,拟订全县科

技发展、引进区内外智力规划和政策,拟定全县科技发展、

引进区内外智力规划和政策并组织实施。

2、统筹推进全县创新体系建设,会同有关部门健全技

术创新激励机制,推动全县企业科技创新能力建设,承担推

进科技军民融合发展相关工作,推进全县重大科技决策咨询

制度建设。

3、牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监

管机制,会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建

议,推动多元化科技投入体系建设。负责全县财政科技经费

预决算及经费使用的监督管理,协调管理国家、自治区、地

区援藏财政科技计划(专项等)并监督实施。别低头 会瞎:

4、拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施,

组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技

创新基地建设规划并监督实施,参与编制全县科技基础设施

建设规划和监督实施,推动全县科技创新平台建设和科技资

源开放共享。

5、编制全县重点科技项目规划并监督实施,统筹全县

应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及

关键技术、共性技术研究,牵头组织国民经济与社会发展重

1要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。

6、组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相

关政策和法律法规。促进以改善民生为重点的农村建设和社

会建设;会同有关部门拟订高新技术产业化政策,推动高新

技术产业化相关技术服务体系建设。

7、牵头全县技术转移体系建设,拟定全县科技成果转

移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导

全县科技服务业、科技中介组织等发展。

8、统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、

科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技示范园区

建设。

9、负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管

理,统筹全县科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技

报告制度,指导全县科技保密工作。

10、拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放

合作的规划、政策和措施并推动落实,组织开展区内外科技

合作与斜技人才交流,实施”一带一路”科技创新合作行动

计划;组织开屏重大科技合作项目及政府间科技合作协议。

协调推进科技援藏工作。

11、负责引进区内外智力工作。拟订全县重点引进区内

外专家总体规划、计划并组织实施,建立专家联系服务

机制。拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划

并监督实施。

12、会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策,

23

建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施“三区”

科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划,推动科技创

新人才队伍建设。负责农牧民科技特派员管理工作。

13、负责弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想

和科学方法,推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动,

提高全民科学素质;拟订科普规划、政策和科普工作计划并

组织实施;负责开展民间对外科学技术交流,开展继续教育

和培训工作等。

(二)机构设置情况

我单位现设 1 个科室。

(三)主要工作任务

二、一般公共预算收支安排情况说明

(一)收入增减变化情况

我单位 2021年度预算收入1464845.85元,全部为一

般公共预算财政拨款,同比增加 178669.08

元,增长 13 %。

(二)支出增减变化情况

我单位 2021 年预算支出 1464845.85 元,同比增178669.08元,增长 13%。其中:安排基本支出 1345973.85元, 主要用于机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的补助支出,同比增加399797.08 元,上涨 42.3 %,主要原因是:2021年我局新增加编制人数;项目支出118872.00 元,同比减少221128元,减少率65 %,主要用于大学生科技特派员工资。

全年预算支出按功能科目分类:

1.一般公共服务支出(类)科技事务(款)行政运行(科

技事务)(项),2021年预算支出数 1464845.85元;

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出款对机关事业单位基本养老保险基金的补助(项),2021年预算支出数 146616.97元;

3.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项),2021年预算支出数 0 元;

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项),2021 年预算支出数 1051.02 元;

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项),2021年预算支出数 3678.54元;

6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2021 年预算支出数15765.16元;

7.卫生健康支出(类)财政对基本医疗保险基金的补助(款)财政对职工基本医疗保险基金的补助(项),2021年预算支出数42040.42元;

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金 (项),2021年预算支出数70768元;

9.其他工资福利支出,2021年预算支出数150480元。

三、一般公共预算基本支出情况说明5

(一)人员经费

我单位 2021年预算人员经费1091985.27元,主要包括:基本工资120156元、津贴补贴560173.2元、奖金43792元、机关事业单位基本养老保险缴费84080.83元、城镇职工基本医疗保险缴42040.42元、公务员医疗补助缴费15765.16元、失业保险0元、工伤保险1051.02元、生育保险3678.54元、住房公积金70768元、个人水电价补贴0元、其他对个人和家庭的补助130994元。

(二)公用经费

我单位 2021年预算公用经费共122994.58元,其中:办公费 6800元、水费 0 元、电费 0 元、邮寄费 0 元、电话通讯费 2748 元、取暖费15840元、差旅费34000元、工会经费13606.58元、福利费0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、公务用车运行维护费 50000元、维修(护)费 0 元、食堂补助0 元、离退休人员公用经费 0 元、邮电费 0 元、会议费 0 元、办公用房物 业 管 理 费 0 元 、 专 用 材 料 及 一 般 设 备 购 置 费 0 元。

四、“三公”经费安排情况说明

我单位 2021年“三公”经费预算 0 元,同比增加/ 减少 0 元,减少 0 %。

(一)因公出国(境)费

我单位2021年预算因公出国(境)费 0 万元,2021年预因公出国(境)费0万元,共计0批次0人因公出国(境)。

(二)公务用车运行维护费

我单位 2021年预算公务用车运行维护费共 0 元,同 比减少 0 元,减少 0 %。2020 年公务用车购置费预算 0 元,同比增加 0 元,上涨 0 %。

2020 年公务用车运行费预算 0 元,同比减少 0 元,减少 0 %。

(三)公务接待费

我单位 2019 年预算公务接待费 0 元,2020 年预算公务接待费 0 元,预计接待 0 批次 0 人次。

五、政府采购情况说明

我单位无政府采购。

六、国有资本经营预算拨款收支情况说明

我单位无国有资本经营预算拨款。

七、国有资产占有情况说明

我单位 2021年车辆保有量__1_辆,2019 年车辆保有量

__1__辆,同比(增加/减少)___0_辆,原因是我单位科普

大篷车。

八、政府性基金预算情况说明

我单位无政府性基金预算。

九、预算绩效情况说明

2021年我单位年初预算项目支出实现绩效目标全覆盖, 实行绩效目标管理的年初预算项目共 3 个,涉及一般公共预算拨款1464845.85元,我单位 2021 年无重点项目。

十、扶贫资金情况说明

我单位 2021年无扶贫项目资金。/我单位 2021年扶贫项目资金共计 0 元。

十一、政府债务情况

我单位 2021年度无政府债券资金。我单位截至 2021年

度政府债券资金为 0 元,共涉及 0 项目。

十二、主要名词解释

(一)一般公共预算:指对以税收为主体的财政收入,

安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安

全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

(二)部门预算:指政府部门依据国家有关法律、法规、

政策及其履行职能需要,编制的反映政府各部门所有收入和

支出情况的年度财政收入预算。

(三)财政拨款收入:指财政部门核拨给各单位的财政

预算资金。包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和

国有资本经营预算收入。

(四)基本支出:为保障机构政策运转、完成日常工作

任务而发生的人员经费和日常公用经费。

(五)项目支出:在基本支出之外为完成特定任务和事

业发展目标所发生的支出。

(六)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)

费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

各项资金均已细化到项级,详情见附件各表格。

7附件:

附件 1:财政拨款收支总表

附件 2:一般公共预算支出表

附件 3:一般公共预算基本支出表

附件 4:一般公共预算“三公”经费支出表

附件 5:政府性基金预算支出表

附件 6:部门收支总表

附件 7:部门收入总表

附件 8:部门支出总表

札达县科学技术局

2021年6月23日